附件1-1 | 2014年收入支出决算批复表 | |
部门(单位):邵武市房地产管理处 | 单位:万元 | |
项 目 | 金 额 | 备注 |
年初结转和结余 | 10.45 | |
其中:基本支出结转 | 10.45 | |
——财政拨款结转 | ||
项目支出结转和结余 | ||
——财政拨款结转和结余 | ||
本年收入合计 | 182.85 | |
1.公共预算财政拨款收入 | 131.53 | |
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||
3.上级补助收入 | ||
4.事业收入 | 13.76 | |
5.经营收入 | ||
6.附属单位上缴收入 | ||
7.其他收入 | 37.56 | |
其中:本级横向财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | ||
用事业基金弥补收支差额 | ||
收入总计 | 182.85 | |
本年支出合计 | 210.59 | |
结余分配 | ||
1.交纳所得税 | ||
2.提取职工福利基金 | ||
3.转入事业基金 | ||
4.其他 | ||
支出总计 | 0.00 | |
年末结转和结余 | 0.00 | |
1.基本支出结转 | 0.00 | |
其中:财政拨款结转 | 0.00 | |
2.项目支出结转和结余 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | ||
3.经营结余 |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
编制单位:福建省邵武市房地产管理处 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 小计 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 小计 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1027019.42 | 594160.58 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1027019.42 | 594160.58 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1621180 | 1027019.42 | 594160.58 | ||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1528000 | 1528000 | 1528000 | 1528000 | 1027019.42 | 500980.58 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93180 | 93180 | 93180 | 93180 | 93180 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:福建省邵武市房地产管理处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | ||||||||||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | ||||||||||||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | 35281.26 | ||||||||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||
编制单位:福建省邵武市房地产管理处 | 2015年度 | |||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||||||||
小计 | 小计 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||
合计 | 29289.33 | 26981.33 | 26981.33 | 2308 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 29289.33 | 26981.33 | 26981.33 | 2308 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 29289.33 | 26981.33 | 26981.33 | 2308 | |||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 29289.33 | 26981.33 | 26981.33 | 2308 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:福建省邵武市房地产管理处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2105931.54 | 2070650.28 | 35281.26 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2105931.54 | 2070650.28 | 35281.26 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2070650.28 | 2070650.28 | ||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1974679.28 | 1974679.28 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95971 | 95971 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安 | 35281.26 | 35281.26 | ||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务 | 35281.26 | 35281.26 | ||||||
附表3-1 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 8.40 | 一、工资福利支出 | 116.32 |
省级公共财政预算拨款 | 公用支出 | 67.05 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 55.14 | |
中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | ||
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | ||
省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 11.00 | |
三、财政代管资金拨款 | 三、保障性住房项目支出 | 10 | |
四、行政性收费收入 | 200.00 | ||
五、单位结余结转资金 | |||
六、经营性收入 | 14.00 | ||
七、单位其他收入 | 56.91 | ||
收入总计 | 279.31 | 支出总计 | 259.51 |
附表3-2 | |||
部门公共财政拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2120109 | 公共财政拨款 | 8.4 | |
合计 | 225.54 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表3-3 | |||
部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2120799 | 保障性住房项目支出 | 10 | |
合计 | 110.3 | 477.93 | |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表3-4 | |||||
“三公”经费财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 本年预算数 | ||||
合计 | 7.8 | ||||
1、因公出国(境)费用 | 0 | ||||
2、公务接待费 | 3.8 | ||||
3、公务用车费 | 4 | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||
(2)公务用车购置费 | 0 |